PAGAMENTO 0000913/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000913/2024 Data do Pagamento: 10/07/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000618/2024 Número do Empenho: 0000339/2024
Beneficiário: CERTIFICA VITORIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.90*.20*/000*-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) E-CPF A3 RFB, COM VALIDADE DE 36 MESES, SEM MÍDIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6059.
Valor: R$ 716,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0008366/2024