PAGAMENTO 0001584/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001584/2024 Data do Pagamento: 06/12/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001196/2024 Número do Empenho: 0000918/2024
Beneficiário: ALAN ANDRADE DA SILVA 078XXXXXX52 CPF/CNPJ do Beneficiário: **.**6.240/000*-2*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO DA CAIXA DE FORÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08.
Valor: R$ 5.706,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000071/2024
Processo: 0023642/2024