PAGAMENTO 0000670/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000670/2024 Data do Pagamento: 17/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000423/2024 Número do Empenho: 0000006/2024
Beneficiário: DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.6*9.*22/000*-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2020, REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1679.
Valor: R$ 650,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000005/2020
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000018/2020
Processo: 0004400/2020