PAGAMENTO 0001549/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001549/2024 Data do Pagamento: 03/12/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001159/2024 Número do Empenho: 0000763/2024
Beneficiário: ASIS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 808840000
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) ROLO SACO DE LIXO 30 LITROS PRETO C/50 ECO PLUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53.
Valor: R$ 940,10
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000009/2024
Processo: 0013982/2024