PAGAMENTO 0000452/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000452/2024 Data do Pagamento: 27/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000206/2024 Número do Empenho: 0000001/2024
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) CPF/CNPJ do Beneficiário: *6.***.*64/00**-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE 5° ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO GEOGRÁFICO 0800 NO FORMATO TRIDIGITO, MÊS 02/2024, NFST Nº 1466530.
Valor: R$ 92,24
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000010/2019
Processo: 0000000/2019