PAGAMENTO 0001829/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001829/2024 Data do Pagamento: 23/12/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001168/2024 Número do Empenho: 0000900/2024
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: **.*2*.26*/000*-4*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS VEREADORES, NESTA DATA.
Valor: R$ 5.608,70
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0024074/2024