PAGAMENTO 0000497/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000497/2024 Data do Pagamento: 05/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000265/2024 Número do Empenho: 0000173/2024
Beneficiário: DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: *9.*20.4*8/000*-*4
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE 3º ADTIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 - REFERENTE AO SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 150 MBPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55725.
Valor: R$ 2.400,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000011/2020
Processo: 0093027/2019