PAGAMENTO 0001513/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001513/2024 Data do Pagamento: 29/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001116/2024 Número do Empenho: 0000769/2024
Beneficiário: B G CORADINI COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: *8.284.*9*/000*-*6
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UND. LIMPADOR MULTIUSO 500ML; 45 (QUARENTA E CINCO) UND. SABÃO EM PO 1KG; 25 (VINTE E CINCO) UND. VASSOURA PIAÇAVA N4; 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) UND. AGUA SANITARIA 1LITRO E 489 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE) PCT. PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09.
Valor: R$ 5.744,40
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000012/2024
Processo: 0013982/2024