PAGAMENTO 0000358/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000358/2024 Data do Pagamento: 08/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000152/2024 Número do Empenho: 0000004/2024
Beneficiário: TMA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 0*.8*4.**6/000*-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 10255.
Valor: R$ 742,63
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000002/2020
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000014/2020
Processo: 0003471/2020