PAGAMENTO 0001539/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001539/2024 Data do Pagamento: 29/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001073/2024 Número do Empenho: 0000022/2024
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.**2.6*0/000*-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.272.859.
Valor: R$ 11.372,94
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0016727/2023