PAGAMENTO 0001480/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001480/2024 Data do Pagamento: 22/11/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001101/2024 Número do Empenho: 0000764/2024
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 0*.4*0.4**/000*-6*
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2024 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNID. SABONETE LIQUIDO 5 LITROS; 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) UNID. DETERGENTE LIQUIDO 500ML; 600 (SEISCENTOS) UNID. DESINFETANTE 2 LITROS; 14 (QUATORZE) UNID. LUVA DE LATEX M; 95 (NOVENTA E CINCO) UNID. SAPONACEO CREMOSO E 40 (QUARENTA) UNID. ODORIZADOR DE AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10350.
Valor: R$ 5.088,32
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2024
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000010/2024
Processo: 0013982/2024