PAGAMENTO 0001022/2024

Unidade Gestora: Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001022/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000707/2024 Número do Empenho: 0000541/2024
Beneficiário: VIACAO REAL ITA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 2*.***.468/000*-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 08/09/2024.
Valor: R$ 2.050,82
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 300000000000 - DESPESA CORRENTES
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Processo: 0015275/2024