Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000173/2024 |
Data do Pagamento: |
08/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.518.988/0001-39 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE SEGURADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2024 A 10/03/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 2334. |
Valor: |
R$ 294,09 |
Tipo de Documento |
Débito Bancário |
Nº de Documento |
DEB Nº 192175 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810199008 - VALE TRANSPORTE |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000173/2024 |