Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000865/2024 |
Data do Pagamento: |
28/06/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000534/2024 |
Número do Empenho: |
0000017/2024 |
Beneficiário: |
TELEFONICA BRASIL S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.558.157/0003-24 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODO 11/05/2024 A 10/06/2024, MÊS 06/2024, CONTA Nº 0318779924. |
Valor: |
R$ 47,51 |
Tipo de Documento |
Débito Bancário |
Nº de Documento |
DEB Nº 346343 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000097/2021 |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000003/2022 |
Processo: |
0021798/2021 |