Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
Unidade Orçamentária: | |||
Número do Pagamento: | 0000645/2024 | Data do Pagamento: | 10/05/2024 |
Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
Beneficiário: | PREFEITURA MUN. CACH. DE ITAPEMIRIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.165.588/0001-90 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO DE IMPOSTO SOB SERVIÇO (ISS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2824, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 476, 478 E 60393 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI E VSG-VIGILANCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA. | ||
Valor: | R$ 18.287,00 | ||
Tipo de Documento | Débito Bancário | ||
Nº de Documento | DEB Nº 822382 | ||
Categoria Econômica: | |||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | |||
Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
Elemento de Despesa: | |||
Subtítulo: | 218850108000 - ISS | ||
Ação: | |||
Função: | Subfunção: | ||
Processo: | 0000645/2024 |