Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0000641/2024 |
Data do Pagamento: |
10/05/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
ASSECACI - ASSOC SERV CAMARA MUN CACH ITA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.183.959/0001-59 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO MENSALIDADE ASSECACI REFERENTE AO MÊS 04/2024. |
Valor: |
R$ 2.267,81 |
Tipo de Documento |
Transferência |
Nº de Documento |
TRF Nº 101606 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810113015 - ASSECACI |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0000641/2024 |