Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0001024/2024 |
Data do Pagamento: |
07/08/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000708/2024 |
Número do Empenho: |
0000540/2024 |
Beneficiário: |
CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.518.988/0001-39 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 08/09/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 3205. |
Valor: |
R$ 539,91 |
Tipo de Documento |
Débito Bancário |
Nº de Documento |
DEB Nº 156635 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0015137/2024 |