PAGAMENTO 0001011/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001011/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000674/2024 Número do Empenho: 0000018/2024
Beneficiário: PRIME CONSULTORIA E ASSOSSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.340.639/0001-30
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2023 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2342533.
Valor: R$ 1.309,14
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 126624
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000004/2023
Processo: 0014533/2022