PAGAMENTO 0000199/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000199/2024 Data do Pagamento: 08/02/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: IPAJM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.986.312/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO IPAJM PARTE SEGURADO SOBRE FÉRIAS DE VEREADOR MÊS 01/2024.
Valor: R$ 446,29
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 187316
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199010 - IPAJM
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000199/2024