PAGAMENTO 0019286/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0019286/2019 Data do Pagamento: 27/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000783/2019 Número do Empenho: 0000564/2019
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÁS PEÇANHA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 03996563000170
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REABASTECIMEBTO DE BOTIJAS DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1 - P-13, NF 6118.
Valor: R$ 350,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO II LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0091185/2019