PAGAMENTO 2

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 2 Data do Pagamento: 20/02/2013
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2166 Número do Empenho: 2110
Beneficiário: IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.548.293/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 41
Valor: R$ 10.160,59
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDA
Modalidade de Aplicação: 4.6.90.00.00 - APLICA?€O DIRETA
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Programa: 0.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Ação: 0.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 97/2013