PAGAMENTO 5

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 5 Data do Pagamento: 18/05/2012
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2567 Número do Empenho: 2392
Beneficiário: IPACI-INST.PREV.ASS.SERV.M.CAH.ITAP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.548.293/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 424
Valor: R$ 12.065,57
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇAO DE DIVIDA
Modalidade de Aplicação: 4.6.90.00.00 - APLICA?€O DIRETA
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Programa: 8.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Ação: 8.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 380/2012