PAGAMENTO 5

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 5 Data do Pagamento: 31/05/2012
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2637 Número do Empenho: 2414
Beneficiário: INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 478
Valor: R$ 8.111,63
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Modalidade de Aplicação: 3.2.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Programa: 8.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Ação: 8.0405 - DESCR. PROVISÓRIA
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 402/2012