PAGAMENTO 318397

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 318397 Data do Pagamento: 07/04/2009
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2241 Número do Empenho: 2140
Beneficiário: SISTEC SIST TEC P/ ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02509208000166
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 182
Valor: R$ 2.460,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Programa: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 131/2009