PAGAMENTO 318764

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 318764 Data do Pagamento: 20/08/2009
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2620 Número do Empenho: 2431
Beneficiário: ADRIANO FERRARE RAMOS E OUTROS CPF/CNPJ do Beneficiário: 107.***.***-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 482
Valor: R$ 10.351,75
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Programa: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 422/2009