Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Número do Pagamento: |
319153 |
Data do Pagamento: |
30/12/2009 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
2587 |
Número do Empenho: |
2416 |
Beneficiário: |
INSS INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
OP 745 |
Valor: |
R$ 62.268,60 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
001.001 - RECURSOS PROPRIOS |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Programa: |
2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI |
Ação: |
2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI |
Função: |
01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
Subfunção: |
031 - ACAO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
|
Processo: |
406/2009 |