PAGAMENTO 17513

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 17513 Data do Pagamento: 12/06/2008
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2419 Número do Empenho: 2323
Beneficiário: VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.229.780/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 407
Valor: R$ 2.314,67
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: CONVITE
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Programa: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: CONVITE N° Licitação: 7/2008
Processo: 315/2008