PAGAMENTO 17324

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 17324 Data do Pagamento: 22/04/2008
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2299 Número do Empenho: 2183
Beneficiário: C. C. N. SERVICOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.996.453/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 286
Valor: R$ 478,98
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 175/2008