PAGAMENTO 17177

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 17177 Data do Pagamento: 20/03/2008
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 2193 Número do Empenho: 2218
Beneficiário: ANDRE SILVEIRA DO AMARAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 034.639.757-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: OP 194
Valor: R$ 15.276,40
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICA€åES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Programa: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Ação: 2.0030 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CMCI
Função: 01 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação:
Processo: 210/2008