PAGAMENTO 0111410/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0111410/2019 Data do Pagamento: 20/08/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000653/2019 Número do Empenho: 0000472/2019
Beneficiário: EMD COMERCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.200.816/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NF 3204.
Valor: R$ 3.269,40
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 05 - ARTIGO 24 INCISO V LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0087701/2019