PAGAMENTO 0000293/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000293/2024 Data do Pagamento: 29/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000147/2024 Número do Empenho: 0000130/2024
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.723.265/0001-41
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDORES COMISSIONADOS (FÉRIAS INDENIZADAS - EVENTOS 63, 64, 65 E 66) MÊS 02/2024.
Valor: R$ 5.071,89
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 74321
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Subtítulo: 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0003187/2024