PAGAMENTO 0000739/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000739/2024 Data do Pagamento: 29/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000435/2024 Número do Empenho: 0000023/2024
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - (FILIAL) CPF/CNPJ do Beneficiário: 76.535.764/0015-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 04/2024, CONFORME NFST Nº 1504023.
Valor: R$ 5.172,05
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 784795
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 52 - ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0016726/2023