PAGAMENTO 0000315/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000315/2024 Data do Pagamento: 01/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000094/2024 Número do Empenho: 0000017/2024
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0003-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO PERÍODO 11/01/2024 A 10/02/2024, MÊS 02/2024, CONTA Nº 0318765772.
Valor: R$ 128,24
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 37660
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000003/2022
Processo: 0021798/2021