PAGAMENTO 0191365/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0191365/2019 Data do Pagamento: 18/06/2019
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000403/2019 Número do Empenho: 0000774/2018
Beneficiário: INOVA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 29644569000171
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 08 APARELHOS DE TELEFONE INTELBRAS PLENO COM CHAVE REF NF 121.
Valor: R$ 320,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0077695/2018