PAGAMENTO 0001546/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001546/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001103/2023 Número do Empenho: 0000526/2023
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.966.026/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) UNIDADE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML; 43 (QUARENTA E TRÊS) PCT ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADE; 60 (SESSENTA) UNIDADE SACO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO; 15 (QUINZE) PCT SACO LIXO 30 LT C/ 100; 50 (CINQUENTA) FD PAPEL HIGIENICO 300 MT FOLHA SIMPLES; 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/200 FL; 12 (DOZE) UNIDADE PÁ COLETORA PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001.
Valor: R$ 12.752,55
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 137840
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000011/2023
Processo: 0002095/2023