Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0001546/2023 |
Data do Pagamento: |
30/11/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001103/2023 |
Número do Empenho: |
0000526/2023 |
Beneficiário: |
BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
14.966.026/0001-01 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) UNIDADE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML; 43 (QUARENTA E TRÊS) PCT ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADE; 60 (SESSENTA) UNIDADE SACO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO; 15 (QUINZE) PCT SACO LIXO 30 LT C/ 100; 50 (CINQUENTA) FD PAPEL HIGIENICO 300 MT FOLHA SIMPLES; 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/200 FL; 12 (DOZE) UNIDADE PÁ COLETORA PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001. |
Valor: |
R$ 12.752,55 |
Tipo de Documento |
TED |
Nº de Documento |
TED Nº 137840 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000004/2023 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000011/2023 |
Processo: |
0002095/2023 |