PAGAMENTO 0001581/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001581/2023 Data do Pagamento: 05/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001157/2023 Número do Empenho: 0000526/2023
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.966.026/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 11/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNID. MULTI USO 500 ML; 60 (SESSENTA) UND. SACO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO; 180 (CENTO E OITENTA) FR ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML; 26 (VINTE E SEIS) PCT SACO LIXO 30 LT C/ 100; 104 (CENTO E QUATRO) PCT DE PAPEL TOALHA E 46 (QUARENTA E SEIS) UNID. LIMPA VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021.
Valor: R$ 8.194,44
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 153034
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000011/2023
Processo: 0002095/2023