PAGAMENTO 0000897/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000897/2023 Data do Pagamento: 07/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000586/2023 Número do Empenho: 0000378/2023
Beneficiário: MULTILIMA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.462.445/0001-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 7 (SETE MIL) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688.
Valor: R$ 1.350,00
Tipo de Documento Transferência
Nº de Documento TRF Nº 71619
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0006665/2023