PAGAMENTO 0000258/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000258/2023 Data do Pagamento: 17/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000053/2023 Número do Empenho: 0000013/2023
Beneficiário: NORTH SERVICE - SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.300.597/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE CONTRATO Nº 16/2022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO NA FUNÇÃO SERVENTE DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615.
Valor: R$ 6.529,17
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 152427
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;
Subtítulo: 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000016/2022
Processo: 0001382/2022