Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000145/2023 |
Data do Pagamento: |
30/01/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
ASSECACI - ASSOC SERV CAMARA MUN CACH ITA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.183.959/0001-59 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DEVOLUÇÃO PARA O SERVIDOR MATEUS REBONATO SANTOS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DA ASSECACI NA FOLHA DE FÉRIAS 04/2023. |
Valor: |
R$ 817,00 |
Tipo de Documento |
Débito Bancário |
Nº de Documento |
DEB Nº 74321 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810113015 - ASSECACI |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000145/2023 |