| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0437411/2019 | Data do Pagamento: | 08/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.723.265/0001-41 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO DE IRRF S/ NF MÊS 01/2019. | ||
| Valor: | R$ 13,16 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0437411/2019 | ||