PAGAMENTO 0061985/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0061985/2019 Data do Pagamento: 29/01/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000010/2019 Número do Empenho: 0000031/2019
Beneficiário: VIACAO REAL ITA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.177.468/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: VALOR DEVIDO PARTE PATRONAL SOBRE VALE TRANSPORTE - PASSAGENS REF. 03 DIAS UTEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NF 7723.
Valor: R$ 283,80
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903972000 - VALE-TRANSPORTE;
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000004/2019