PAGAMENTO 0428871/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0428871/2019 Data do Pagamento: 10/01/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: PREFEITURA MUN. CACH. DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.165.588/0001-90
Bem adquirido / Serviço Prestado: IRRF S/ FÉRIAS MÊS 01/2019 DAM Nº 3238860/2019.
Valor: R$ 1.015,06
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810104001 - I.R.R.F
Ação:
Função: Subfunção:
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0428871/2019