Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0428871/2019 |
Data do Pagamento: |
10/01/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
PREFEITURA MUN. CACH. DE ITAPEMIRIM
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.165.588/0001-90 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
IRRF S/ FÉRIAS MÊS 01/2019 DAM Nº 3238860/2019. |
Valor: |
R$ 1.015,06 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810104001 - I.R.R.F |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0428871/2019 |