PAGAMENTO 0001197/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001197/2022 Data do Pagamento: 04/11/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001027/2022 Número do Empenho: 0000640/2022
Beneficiário: PINHEIRO E LAIOLA LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 15136255000153
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PCT DE PAPEL HIGIENICO 300MT, FD8X300 GOLD BRI - BELIPEL E 12 (DOZE) UND DE CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML POLYLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17784.
Valor: R$ 1.090,20
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 137913
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0012562/2022