PAGAMENTO 0001015/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0001015/2022 Data do Pagamento: 13/09/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000765/2022 Número do Empenho: 0000493/2022
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14966026000101
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622.
Valor: R$ 10.750,00
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 158958
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2022
Processo: 0007454/2022