PAGAMENTO 0000432/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000432/2022 Data do Pagamento: 05/05/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000273/2022 Número do Empenho: 0000208/2022
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.966.026/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 12/2022 - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PÓ DE CAFÉ 500 GR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148005.
Valor: R$ 1.560,00
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 148005
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000012/2022
Processo: 0001389/2022