PAGAMENTO 0000413/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000413/2022 Data do Pagamento: 29/04/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000271/2022 Número do Empenho: 0000163/2022
Beneficiário: BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.966.026/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL, 200 (DUZENTOS) LIMPADOR MULTIUSO 500 ML E 50 (CINQUENTA) FLANELA LIMPEZA 28X48CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 173970.
Valor: R$ 1.468,50
Tipo de Documento TED
Nº de Documento TED Nº 173970
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000010/2022
Processo: 0023004/2021