Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI |
Número do Pagamento: |
0000433/2022 |
Data do Pagamento: |
05/05/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000274/2022 |
Número do Empenho: |
0000163/2022 |
Beneficiário: |
BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
14.966.026/0001-01 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 10/2022 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PACOTE DE ESPONJA DE AÇO C/8 UNIDADES E 84 (OITENTA E QUATRO) SAPONACEO CREMOSO 250 ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) Nº 148310. |
Valor: |
R$ 653,64 |
Tipo de Documento |
TED |
Nº de Documento |
TED Nº 148310 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESA CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0101 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Ação: |
2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000003/2022 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000010/2022 |
Processo: |
0023004/2021 |