| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI | ||
| Número do Pagamento: | 0000265/2022 | Data do Pagamento: | 25/03/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000194/2022 | Número do Empenho: | 0000098/2022 |
| Beneficiário: | AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 32447906000145 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) APONTADOR SIMPLES; 100 (CEM) CANETA ESF BIC AZUL; 100 (CEM) CANETA ESF. BIC PRETA; 20 (VINTE) COLA 40 GRS MAXI; 60 (SESSENTA) EXTRATOR DE GRAMPOS; 50 (CINQUENTA) LÁPIS MULTICOLOR FABER; 200 (PCT) PAPEL A4 C/ 500 FLS CHAMEX; 30 (TRINTA) PASTA C/ TRILHO PLASTICO TRANSP.; 03 (TRÊS) CAIXA DE ALFINETE P/ MAPA C/50; 90 (NOVENTA) PCT DE PILHA AAA ALCALINA C/02; 50 (CINQUENTA) PASTA CATALAGO C/100; 10 (DEZ) MOUSE USB OTICO E 50 (CINQUENTA) FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP EUROCEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TEV) Nº 251504. | ||
| Valor: | R$ 6.322,10 | ||
| Tipo de Documento | Transferência | ||
| Nº de Documento | TRF Nº 251504 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESA CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0022877/2021 | ||