PAGAMENTO 0000163/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000163/2022 Data do Pagamento: 25/02/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000032/2022 Número do Empenho: 0000034/2022
Beneficiário: GRUPO FOLHA DO CAPARAÓ DE COMUN. EIRELI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.916.216/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO Nº 05/2022 - PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO VEICULADOS NO DIA 12/01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2249 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA VALORES (TEV) Nº 251425.
Valor: R$ 504,90
Tipo de Documento Transferência
Nº de Documento TRF Nº 251425
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000005/2022
Processo: 0022970/2021