PAGAMENTO 0000019/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI
Número do Pagamento: 0000019/2022 Data do Pagamento: 03/01/2022
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000356/2021 Número do Empenho: 0000273/2021
Beneficiário: CAMARA MUN DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.723.265/0001-41
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS, NESTA DATA - DÉBITO BANCÁRIO Nº 074321.
Valor: R$ 6.620,21
Tipo de Documento Débito Bancário
Nº de Documento DEB Nº 74321
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESA CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0097999/2019